2020年度厦门市集美区宣传事务中心决算公开报告
时间:2021-09-10 16:39 阅读人数:

 

 

2020年度

 

厦门市集美区宣传事务中心决算


第一部分 单位概况 

一、单位主要职责

二、决算单位基本情况

三、单位主要工作总结

第二部分 2020年度单位决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 2020年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明 

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况明 

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

  

 

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

厦门市集美区宣传事务中心的主要职责是:

(一)围绕区委、区政府中心工作,研究制定和实施相应的宣传计划、方案、措施;配合做好全区的重大新闻宣传报道的组织、协调和落实工作,为全区经济社会高质量发展提供新闻舆论支持

(二)贯彻落实全区对外宣传方针政策,组织协调实施对外宣传报道,做好向上级新闻媒体发稿工作;会同有关部门做好来我区的媒体记者组织协调和接待工作,并做好与中央、省级、市级媒体通联站、记者站的沟通、协调。

(三)负责全区新闻报道和新闻舆论引导工作,牢牢把握全区宣传舆论导向,做大做强舆论宣传主阵地;做好全媒体的新闻采编、供稿,每周定期编辑出版侨刊乡讯《集美报》,不断提升办报质量,同时协助天下集美新媒体运营。

二、决算单位基本情况

厦门市集美区宣传事务中心单位经费性质是财政全额拨款,人员编制数是18,在职人数是17。

三、单位主要工作总结

2020年,厦门市集美区宣传事务中心单位主要任务是:做好宣传报道工作,扩大集美宣传影响力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕中央和省、市、区委区政府各项重大决策部署和中心工作,坚持正确舆论导向,精心组织策划重大主题宣传

(二)充分发挥和凸显单位职能,在组织对外宣传和发稿上力争新突破。

(三)继续深化与厦门日报合作共同办好集美报,着力提升办报水平,力争一批新闻稿件、图片、版面获评厦门市新闻奖。

(四)加强全区通讯员队伍建设。

 

第二部分 2020年度单位决算表(见附件)


 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年初结转和结余0.00万元,本年收入635.15万元,本年支出635.15万元,使用非财政拨款结余0.00万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余0.00万元

(一)2020年收入635.15万元,比2019年决算数增加127.38万元,增长20主要原因是人员增加,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入635.15万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

(二)2020年支出635.15万元,比2019年决算数增加127.38万元,增长20主要原因是人员增加,具体情况如下:

1.基本支出603.21万元。其中,人员支出558.77万元,公用支出44.43万元。

2.项目支出31.94万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出635.15万元,比上年决算数增加127.38万元,增长20%,主要原因是人员增加,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)文化旅游体育与传媒支出573.85万元。主要用于本单位编制内人员工资福利日常办公支及《集美报》办报经费支出

(二)社会保障和就业支出31.67万元。主要用于本单位在职人员及退休人员基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出19.24万元。主要用于本单位编制内人员缴交医疗保险和公务员医疗补助支出。

住房保障支出10.4万元。主要用于本单位编制内人员购房补贴

三、政府性基金支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,较上年相比持平

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出603.2万元,其中:

(一)人员经费558.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,比年初预算的0万元下降0%主要原因是公务接待费降低。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%2020年公务用车购置0

公务用车运行维护费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。截至20201231日,本部门公务用车保有量为0辆。

  (三)公务接待费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。主要是降低公务接待经费,累计接待0批次、0人次。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年度机关运行经费支出44.43万元,比上年决算数增长31%,主要原因:人员增加

(二)政府采购情况

单位2020年度政府采购支出总额1.53万元,其中:政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入级财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本单位非试点单位,无。